我们是购买方,收到蓝字发票入账,借工程施工应交税费、应交增值税进项税,贷应付账款,已经认证过了。后来对方说付款方搞错要充红,开来红字发票,如何冲销原来的入账,是直接原分录工资冲掉还是做分录:借应付账款,贷工程施工,应交税费进项税额转出?
瓜牛
于2017-12-11 14:20 发布 677次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
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您好
您收到红字发票做了应交税费——应交增值税——进项税额 借方红字
这就跟进项税额转出意思差不多 不用再做别的进项税额转出分录了
2019-07-04 08:45:00
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你好 计入进项税额转出科目。
2019-12-13 16:03:04
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你好!
思路是对的
2019-07-24 12:49:14
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您好,是的,您的分录很正确。
2019-11-07 23:44:16
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你好!月末结转到应交税费未交里面
2022-03-30 15:24:26
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