你好老师!上个月进项发票已经抵扣,本月开的红字发票,对方又给我们开了一张正确的进项发票,账务处理怎么做?增值税报表怎么填写
飘雪ygl
于2023-04-30 20:58 发布 1483次浏览
- 送心意
bamboo老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2023-04-30 21:00
您好
本月做上月发票的红字分录 然后再根据本月收到正确蓝字进项发票写分录
申报的时候红字发票填附表二 进项税额转出下的 红字发票信息表栏次
蓝字进项发票正常勾选认证抵扣就可以了
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同学你好,有红字进项发票是要用正数进项金额减去红字发票税额的。
2019-11-06 17:29:48
您好
填写在附表二 进项税额转出下面对应的红字发票信息表栏次
2019-05-11 14:25:04
您好
本月做上月发票的红字分录 然后再根据本月收到正确蓝字进项发票写分录
申报的时候红字发票填附表二 进项税额转出下的 红字发票信息表栏次
蓝字进项发票正常勾选认证抵扣就可以了
2023-04-30 21:00:09
不能抵扣增值税进项税额的
2021-04-19 05:56:45
1、10月认证抵扣了 借:应交税费-应交增值税(进项税额) 贷:应付账款~~~~
2、12月冲红 借:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 贷:应交税费-应交增值税(进项税额)
3、对应月份正常结转 ,即三级明细科目均转入应交税费——应交增值税(转出未交增值税)
2024-04-07 14:42:43
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