送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2023-04-30 21:00

您好
本月做上月发票的红字分录 然后再根据本月收到正确蓝字进项发票写分录
申报的时候红字发票填附表二 进项税额转出下的 红字发票信息表栏次 
蓝字进项发票正常勾选认证抵扣就可以了

飘雪ygl 追问

2023-04-30 21:03

红字发票不是这帐发票都红字而是部分红字,那就做部分红字的分录就可以吧!

bamboo老师 解答

2023-04-30 21:07

红字发票不是发票全部红字而是部分红字,就做部分红字的分录就可以 对的

飘雪ygl 追问

2023-04-30 21:14

红字分录怎么写?借:库存商品(负数)贷:应交增值税-进项税额转出(红字)
                                                                     预付账款(红字)老师这么做分录对吗?

飘雪ygl 追问

2023-04-30 21:17

红字发票需要从开票系统打出来吗?

bamboo老师 解答

2023-04-30 22:12

借:库存商品(负数)
贷:应交增值税-进项税额转出(蓝字)
 贷:预付账款(红字)

bamboo老师 解答

2023-04-30 22:12

红字发票需要从开票系统打出来

飘雪ygl 追问

2023-04-30 22:22

好的老师,谢谢

bamboo老师 解答

2023-05-01 07:19

不客气哈 欢迎有疑问继续提问

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相关问题讨论
同学你好,有红字进项发票是要用正数进项金额减去红字发票税额的。
2019-11-06 17:29:48
您好 填写在附表二 进项税额转出下面对应的红字发票信息表栏次
2019-05-11 14:25:04
您好 本月做上月发票的红字分录 然后再根据本月收到正确蓝字进项发票写分录 申报的时候红字发票填附表二 进项税额转出下的 红字发票信息表栏次 蓝字进项发票正常勾选认证抵扣就可以了
2023-04-30 21:00:09
不能抵扣增值税进项税额的
2021-04-19 05:56:45
1、10月认证抵扣了 借:应交税费-应交增值税(进项税额) 贷:应付账款~~~~ 2、12月冲红 借:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 贷:应交税费-应交增值税(进项税额) 3、对应月份正常结转 ,即三级明细科目均转入应交税费——应交增值税(转出未交增值税)
2024-04-07 14:42:43
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