老师,供应商的电子发票开错,怎样处理呢? 问
让对方红冲,重新开具 答
老师,9月给客户开票时入户门485平方*240元含税单 问
同学你好,开具红字发票后,根据发票金额做负数分录,也就是之前开具正数发票时做的正数分录,现在再做一个负数的, 答
老师,我们是4S店的,保险理赔公司(北京钱袋宝支付技 问
你好,可以开普通发票,对方企业他不要求单位名字吗 答
服务合同,提供一年的服务,按月结算,需要提交审批流 问
你好,提供完服务,不管收没收钱,开没开发票,都应该确认收入,借应收账款 贷主营业务收入 应交税费。 后期收到钱开了发票,红冲之前的再做发票的。借,应收账款负数, 贷,主营业务收入负数 应交税费负数, 借,银行存款, 贷,主营业务收入 应交税费 答
请教老师,购买农户或者农业合作社的初级农产品,是 问
你好,直接销售的话确实是可以免税。也就不用抵扣了。 答
支付供应商货款,供应商给与的折扣,在现金流量表中怎么体现,借:应付账款 (购买商品、接受劳务所支付)贷:银行存款 贷:财务费用-现金折扣,这个现金折扣体现在现金流量表哪个项目?
答: 您好,同样体现到购买商品、接受劳务所支付的现金项目。
带息应付票据,用于购买原材料,支付的票据利息,在现金流量表上列示在哪个项目? 如: 借:应付票据 10100 (其中,有100是已经计提的票据利息) 财务费用 100 贷:银行存款 10100
答: 这个是放入购买商品支付的现金
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
收到利息;借:银行存款 200;贷:财务费用 -200;这样的话;现金流量表中这笔款体现的是流出还是流入?应该怎么分配?
答: 你好 收到利息应该是 借方银行200借方财务费用-200 不是贷方 填入:收到的其他与经营活动有关的现金