送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2017-12-12 08:52

您好!这个你可以先计入预付款或者其他应收款。然后每个月分摊到管理费用-工资

????胡小兔 追问

2017-12-12 08:59

做的如下分录可以吗? 
1、一次支付一年工资时 
 
借:应付职工薪酬(或应付工资) 
 
贷:现金 
 
  
 
2、按月分配工资时 
 
借:管理费用--工资 
 
贷:应付职工薪酬(或应付工资)

宋生老师 解答

2017-12-12 09:00

您好!你这样应付职工薪酬会有负数。

????胡小兔 追问

2017-12-12 09:11

老师你的分录可以列一下吗?谢谢

宋生老师 解答

2017-12-12 09:13

你好!借其他应收款 贷银行存款 
然后每个月计提工资借管理费用 工资 贷应付职工薪酬 
发放工资的时候借应付职工薪酬 贷其他应收款

????胡小兔 追问

2017-12-12 09:17

我列的为什么会有负数啊

宋生老师 解答

2017-12-12 09:18

你好!因为你的应付职工薪酬是借方余额

????胡小兔 追问

2017-12-12 09:39

其他应收款那里要写某人吗?

宋生老师 解答

2017-12-12 09:40

你好!最好是要写上的。

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您好!这个你可以先计入预付款或者其他应收款。然后每个月分摊到管理费用-工资
2017-12-12 08:52:26
自己的设备是嘛 工程施工-维修保养,加油,
2019-08-23 14:20:37
你好,借;长期待摊费用等科目,贷;银行存款等科目
2020-07-31 09:49:29
你好,借;工程施工——合同成本,贷;应付职工薪酬
2019-05-27 16:11:24
直接让老板拿费用单据进行报销
2017-06-30 10:14:06
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