- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
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借:管理费用 贷:其他应付款,支付管理费用时会计分录:借:其他应付款 贷:银行存款
分录对的
2022-07-07 10:03:28
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你好,取得发票计入费用,如果是只是付款,没有取得发票计入预付账款的
2017-12-12 19:32:02
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您好,这个是对的,对
2022-09-21 21:39:46
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您好!是的。做这2笔分录就可以了
2017-06-28 15:35:27
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你好 你这样的话 就重复做费用了。 你付款一年的时候做 借预付账款贷银行存款 分摊的时候每月做 借:管理费用租金
贷:预付账款
2019-10-12 17:35:10
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