老师请问 如我们在7月 1日收到一笔委托业务,7月22日才给对方来发票,要把发票和回单放在一起吗?7月1日计借:银行存款贷:应收账款,这样可以吗?
福锋
于2023-05-10 11:22 发布 414次浏览
- 送心意
家权老师
职称: 税务师
2023-05-10 11:23
嗯嗯,可以的,就是那样做的
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您好,现在这样做银行账肯定是对不上的。
那以前回款时的分录是怎么做的呢,首先要看以前回款时的凭证,然后再做调整。
2020-06-04 09:13:16
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同学你好,1、往来款项是所有公司最头痛的问题,现在是这样,先把应收帐款科目里面的,现在能确认能梳理清楚的给梳理出来。2、把不能确定的应收帐款的这些,先是去和客户那边对帐,或是本公司销售部门跟单人员去对帐,这个需要一对一,花的时间会更多些;3、梳理下共有多需要对帐的,每天计划要兑几家出来;
2021-05-26 15:25:00
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指收到前期的货款
2023-10-22 20:16:05
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上方写上银行存款
t型账户参考
期末余额10万➕12000
2022-11-07 22:11:47
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借:银行存款 -27000
贷:应收账款-27000
2022-06-23 22:05:34
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