生产型企业,增值税主表申报表上 第15栏 免抵退应退税额 填写的金额是?第26栏 实收出口开具专用缴款书退税额 填写的金额是?15栏和26栏填写的数字是一样的吗
晓芬~枣子熟了
于2017-12-14 16:07 发布 2512次浏览
- 送心意
老江老师
职称: ,中级会计师
2017-12-15 12:32
《增值税纳税申报表(一般纳税人适用)》及其附列资料填写说明:
(二十九)第15栏“免、抵、退应退税额”:反映税务机关退税部门按照出口货物、劳务和服务、无形资产免、抵、退办法审批的增值税应退税额。
(四十)第26栏“实收出口开具专用缴款书退税额”:本栏不填写。
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同学你好
出口退税,就填增值税纳税知申报表,先填表一,填在三、免征增值税货物及劳务销售额明细,填在17栏,未开具发票的销售额,然后填表二,填第2栏认证的发票和税额,再填14栏,免税货物的税额
2020-11-04 12:00:10
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《增值税纳税申报表(一般纳税人适用)》及其附列资料填写说明:
(二十九)第15栏“免、抵、退应退税额”:反映税务机关退税部门按照出口货物、劳务和服务、无形资产免、抵、退办法审批的增值税应退税额。
(四十)第26栏“实收出口开具专用缴款书退税额”:本栏不填写。
2017-12-15 12:32:37
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你好,各地规定不一样,要问当地税务局的。
2019-04-17 16:56:26
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你好,不是,这个数字是本期生产的
2020-03-04 08:00:47
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你将上月申报出口退税时出口退税申报中的“本期应退税额”填入本月增值税纳税申报表中的“免抵货物应退税额”栏。因为计算退税于收到退税有一个时间差,你只要调整增值税申报表即可。
2020-07-27 17:24:22
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