房产税、土地使用税、车船使用税、印花税 ,计提与 问
借:税金及附加 贷:应交税费-应交房产税等 借:应交税费-应交房产税等 贷:银行存款 答
老师,子公司的费用,发票也是开给子公司的,但是母公 问
你好是的,最好是做这个协议。这样才是规范的做法。 答
A公司是一运营管理公司,主要业务:负责给一条商业街 问
你好,这是一年的,需要分期确认收入,计提增值税 答
2024.12月末应交税费-未交增值税 有借方余额,到 问
补计提已经交忘记计提的增值税 借:应交税费-增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税 答
老师,年会分摊费用可以不开票入账吗? 问
你好不可以的,没有发票不可以扣除,可以入账没问题 答

老师,招标代理公司收保证金例如是10000,开完标后,对方同意从保证金里直接扣除服务费这部分例如是2000,剩余保证金8000按原路退回。我做的分录是这样的借 银行存款10000贷 其他应付款10000开完标收到服务费这里我不知道应该怎么做分录合适?
答: 您好,你是收款方还是付款方?
你好,这个怎么做分录借:其他应付款-谢……贷:银行存款这样吗
答: 是的,你说这个是对这个
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
老师,请问12月做借银行存款,贷其他应付款-1公司,1月把这笔钱又付给了2公司,我该怎样做分录?
答: 你好,是什么情况向1公司借款,但是付款是付给2公司,而不是1公司呢?
你好,法人个人存进银行的款怎么做分录,不做实收资本 ,借,银行存款,贷现金,可以吗,但是现金余额不够怎么办,怎么做分录,请列下,谢谢,现在我的其他应付款是贷方100万,可以调整吗,怎么调,谢谢
员工报销时候,公司账上暂时没钱,做分录是借:费用,贷:其他应付款。等到账上有钱了就做借:其他应付款,贷:银行存款或者现金,是这样的吗?
我单位收了其他单位的税金,我是做了:借:银行存款 20000 贷:其他应付款---代交税金,那如果到时交纳的时候我应该怎么做分录来平掉呢?
基本户有一笔收入是:其他应付款待清算过渡款项-社保待遇清算中间户,摘要是:生育,这个是什么?怎样做分录。我做的借:银行存款 贷:其他应付款--员工怎么冲销这个其他应付款---员工

