送心意

淑女老师

职称中级会计师

2017-12-15 18:21

你好,把上个月开具发票对应的会计分录再做一点,金额用负数表示

追问

2017-12-15 18:23

这边会计没有把上个月的发票做分录,只是在发票开票系统红冲了,这样对吗?

追问

2017-12-15 18:25

就是这两张发票都没有做账

追问

2017-12-15 18:26

是在这个月报税之前做的负数发票

淑女老师 解答

2017-12-15 18:34

@媛蕊:你好,正负票在一个月开具的话不用做账,不在一个月的话都要做账,一正一负数,入相同的科目

追问

2017-12-15 18:40

好的,谢谢老师

上传图片  
相关问题讨论
你好 需要的,这个相当于是做一个相反的分录的
2022-04-02 07:32:12
负数发票冲减收入及销项税,正确发票确认收入及销项税
2021-04-07 17:31:31
借:银行存款等(红字)贷:主营业务收入(红字) 贷:应交税金--增值税(销项税额)(红字) 同时 借:主营业务成本(红字) 贷:库存商品(红字)
2020-03-23 15:30:21
你好 借;主营业务收入 , 应交税费-应交增值税(销项税额), 贷;应收账款等科目 借;库存商品 ,贷;主营业务成本
2019-07-23 17:45:18
你好 借;主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额) 贷;应收账款等科目 借;库存商品 贷;主营业务成本
2019-06-11 10:41:00
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...