用友软件的反记账和反结账有什么区别?两者分别是怎么操作的?
double C
于2023-05-17 11:07 发布 1020次浏览
- 送心意
耿老师
职称: 中级会计师
2023-05-17 11:23
反结账在结账界面按ctrl+shift+f6.反记账在对账界面按ctrl+h激活反记账功能,激活后,在凭证菜单下有个反记账功能按钮,选择恢复到月初状态(一定记住)。都需要帐套主管才能处理。反结账后才可以反记账
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反结账在结账界面按ctrl%2Bshift%2Bf6.反记账在对账界面按ctrl%2Bh激活反记账功能,激活后,在凭证菜单下有个反记账功能按钮,选择恢复到月初状态(一定记住)。都需要帐套主管才能处理。反结账后才可以反记账
2023-05-17 11:23:32
以账套主管身份进入用友U8,依次输入用户名、密码
打开总账系统模块,依次点击【总账】—【期末】—【结账】
在弹出的窗口中,选择要取消结账的最后一个结账月份,按Ctrl+Shift+F6组合键,再输入帐套主管的口令即可;
反记账 1、依次点击【总账】—【期末】—【对账】; 2、在弹出的窗口中,直接按Ctrl+H组合键,弹出一个提示“恢复记账前状态功能已被激活”,再点击【确定】按钮,如图所示:
退出上面的窗口后,再依次点击【总账】—【凭证】—【恢复记账前状态】
在弹出的“恢复记账前状态”窗口,根据需要选择 “××××年××月初状态”。
选择完成后,用鼠标点击【确认】按钮,输入帐套主管口令,系统开始进行恢复工作。
反审核,也叫取消审核,是以审核人的身份进入系统,可以对单个凭证进行反审核的操作,也可以对该审核人审核的一个月所有凭证进行成批取消审核的操作。具体操作如下: 1、以审核人的身份登陆到用友U8
依次点击【总账】-【凭证】-【审核凭证】打开【凭证审核】窗口,可以选中一个取消审核或依次点击【审核】—【成批取消审核】
2017-06-06 16:33:36
您好
取消结账:点击总账—期末—结账—选定最后一个已结账月份—ctrl+shift+f6—取消
取消记账:以“帐套主管”登陆企业应用平台,点击“期末”—“对账”—ctrl+H—系统提示“恢复记账前状态功能”已激活—“确定”—“退出”。
再点击“凭证”—“恢复记账前状态”—选择“恢复到月初状态”—“确定”
2019-12-11 21:52:44
用友软件反结账和反记账的步骤如下:
一、反结账:
1、登录用友软件,打开“凭证处理”,选择“反结账”功能;
2、在金额栏中输入反结账金额,点击“审核”按钮;
3、核算单位审核通过后,点击“反结账”按钮,系统提示反结账成功;
4、在“凭证处理”中,查询反结账凭证,确认反结账凭证的正确性。
二、反记账:
1、登录用友软件,打开“凭证处理”,选择“反记账”功能;
2、在凭证查询中,查询待反记账的凭证,点击复选框,勾选待反记账的凭证;
3、点击“审核”按钮,核算单位确认后,点击“反记账”按钮;
4、在“凭证处理”中,查询反记账凭证,确认反记账凭证的正确性。
另外,在使用用友软件进行反结账和反记账时,应注意以下几点:
1、应根据企业的会计制度和会计政策,合理使用反结账和反记账功能;
2、应遵守会计相关法律法规,进行合法反结账和反记账;
3、确保反结账和反记账凭证的准确性和完整性;
4、对于反结账和反记账后,应及时进行源单作废处理;
5、及时完成反结账和反记账后的账目核查工作。
2023-02-28 12:00:54
用友软件反结账和反记账的步骤如下:
一、反结账:
1、登录用友软件,打开“凭证处理”,选择“反结账”功能;
2、在金额栏中输入反结账金额,点击“审核”按钮;
3、核算单位审核通过后,点击“反结账”按钮,系统提示反结账成功;
4、在“凭证处理”中,查询反结账凭证,确认反结账凭证的正确性。
二、反记账:
1、登录用友软件,打开“凭证处理”,选择“反记账”功能;
2、在凭证查询中,查询待反记账的凭证,点击复选框,勾选待反记账的凭证;
3、点击“审核”按钮,核算单位确认后,点击“反记账”按钮;
4、在“凭证处理”中,查询反记账凭证,确认反记账凭证的正确性。
另外,在使用用友软件进行反结账和反记账时,应注意以下几点:
1、应根据企业的会计制度和会计政策,合理使用反结账和反记账功能;
2、应遵守会计相关法律法规,进行合法反结账和反记账;
3、确保反结账和反记账凭证的准确性和完整性;
4、对于反结账和反记账后,应及时进行源单作废处理;
5、及时完成反结账和反记账后的账目核查工作。
2023-02-28 12:00:54
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