老师好,我想问下 关于提取研发准备金的问题 计提研发准备金账务处理是 借:利润分配-提取任意盈余公积-提取研发准备金 贷:盈余公积-任意盈余公积-研发准备金 正常每月发生研发费用是(此处暂不考虑资本化费用) 借:研发支出-费用化支出 贷:应付账款/银行存款等相关科目 每月结转研发费用是 借:管理费用-研究费用 贷:研发支出-费用化支出 到了项目结束或者年末 这个任意盈余公积里的研发准备金是怎么结转的呢?
CC^ - ^
于2023-05-17 11:19 发布 591次浏览
- 送心意
meizi老师
职称: 中级会计师
2023-05-17 11:26
你好1; 你挂着哈 ; 这个除非你 拿来使用了。 才会 做 结转的
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你好1; 你挂着哈 ; 这个除非你 拿来使用了。 才会 做 结转的
2023-05-17 11:26:22
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你好!你的问题是什么
2024-01-03 16:48:25
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您好,可以按您的计算过程
2024-01-03 16:56:39
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同学你好!
4、借:银行存款400000
贷:短期借款400000
借:应付账款400000
贷:银行存款400000
2022-01-18 17:48:48
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你好; 是的; 盈余公积可以转增实收资本或弥补亏损,但不能转增资本公积。
2023-03-17 13:56:40
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CC^ - ^ 追问
2023-05-17 11:29
meizi老师 解答
2023-05-17 11:31