二手车小规模纳税人年末填写资产负债,12月没有销 问
你好,你们这个是个体户的吗? 答
老师,我们公司在2024年12月预付了2025年1月-6月的 问
借,预付账款在银行存款,然后按月摊销。借,管理费用,房租贷,预付账款 答
12月份付了100万的费用 发票1月份才来,怎么做账 问
你好,开票日期是1月份的,增值税抵扣不了,所得税可以抵扣。12月份借管理费用贷银行存款 1月份借其他应付款, 贷,利润分配未分配利润, 借利润分配未分配利润, 应交税费,应交增值税 贷、其他应付款 汇算清缴,纳税调增。 答
个税系统已经社保扣税了,发现有误,还可以更正吗 问
你要更正个税还是更正社保? 答
同一控制下吸收合并为什么按账面价值入账 问
因为属于同一集团控制,要按账面价值入账。避免高估或低估,操纵利润 答
老师,我们18年3月发生了一笔业务,应收账款100万,当年老会计用现金收回了,现在银行收到了回款,成了应收账款贷方余额,这笔账要怎么处理?
答: 借银存贷现金 收到这个钱
永胜机械厂生产A产品,X3年预计销售量为25000件,每件售价为20元。根据销售部门对历史资料的统计分析,其每年各季销售的比例为:第1季度占全年销售量的20%,第2季度占全年销售量的25%,第3季度占全年销售量的35%,第4季度占全年销售量的20%。如果该厂商品销售货款的收回按以下办法办理:销售当季收款80%,次季收款15%,第3个季度收款5%。又假定X3年的期初应收账款余额为23000元,其中包括上年度第3季度销售产品的应收账款7000元,第4季度销售产品的应收账款16000元。要求:(1)计算该厂上年度第3季度、第4季度的销售总额。(2)编制该厂X3年的分季销售预算(包括各季度的预计现金收入计算表)。
答: 上年第三季度7000/0.05 上年第四季度 16000/0.2
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
有一笔款是公账的,不是发生业务。是从另一个公司借款,但上一个会计把这笔款入了应收账款贷方,导致17年有余额。这一笔款项,我可以改为用现金还款吗?
答: 你好,银行转账借款,最好是通过银行转账偿还,现金偿还会被怀疑业务发生真实性的