老师,公司内账有多开发票的情况,比如实际收入是2000,开了3000给对方,多开了1000,受税点100,剩下的900返还给客户怎么做分录
时光正好
于2017-12-17 17:25 发布 2930次浏览
- 送心意
王雁鸣老师
职称: 中级会计师
2017-12-17 17:38
您好,收款时,借;现金或者银行存款,2100,贷:预收账款,2100。开票时,借;预收账款,2100,财务费用-现金折扣,900,贷;主营业务收入,3000。返还时,借;财务费用-现金折扣,负数900,贷;现金或者银行存款,900。
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您好,收款时,借;现金或者银行存款,2100,贷:预收账款,2100。开票时,借;预收账款,2100,财务费用-现金折扣,900,贷;主营业务收入,3000。返还时,借;财务费用-现金折扣,负数900,贷;现金或者银行存款,900。
2017-12-17 17:38:37
内帐 借;管理费用—税金 贷;库存现金等科目
外帐不能体现
2016-05-04 13:24:54
借:以前年度损益调整
贷:应交税费
借:利润分配-未分配利润
贷:以前年度损益调整
2020-05-06 11:08:17
建议您作废重新开具,不然有虚开发票的风险
2020-05-18 11:25:09
你好,外账按发票上的金额确认,借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税
2016-11-28 11:32:58
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