送心意

王雁鸣老师

职称中级会计师

2017-12-17 17:38

您好,收款时,借;现金或者银行存款,2100,贷:预收账款,2100。开票时,借;预收账款,2100,财务费用-现金折扣,900,贷;主营业务收入,3000。返还时,借;财务费用-现金折扣,负数900,贷;现金或者银行存款,900。

时光正好 追问

2017-12-17 17:44

老师最后返还时贷库存现金或银行存款是900还是-900?

王雁鸣老师 解答

2017-12-17 17:50

您好,不好意思,应该是贷:主营业务收入,负数900,贷;现金或者银行存款,900。

时光正好 追问

2017-12-17 18:11

老师不太明白,借:银行或现金3000 贷:主营业务收入2000,营业外收入100,财务费用-现金折扣900                                         借:财务费用现金折扣900,贷:银行或现金900   这样写对吗?

王雁鸣老师 解答

2017-12-17 18:25

您好,这样写是对的,因为我没有看清楚您给的问题中,收款是多少元,不好意思了。

时光正好 追问

2017-12-17 18:29

就是票开了3000,实际收了2100,其中2000是做业务收的,100是收多开票税点

王雁鸣老师 解答

2017-12-17 18:33

您好,这样的话,就按您写的分录处理吧。

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您好,收款时,借;现金或者银行存款,2100,贷:预收账款,2100。开票时,借;预收账款,2100,财务费用-现金折扣,900,贷;主营业务收入,3000。返还时,借;财务费用-现金折扣,负数900,贷;现金或者银行存款,900。
2017-12-17 17:38:37
内帐 借;管理费用—税金 贷;库存现金等科目 外帐不能体现
2016-05-04 13:24:54
借:以前年度损益调整 贷:应交税费 借:利润分配-未分配利润 贷:以前年度损益调整
2020-05-06 11:08:17
建议您作废重新开具,不然有虚开发票的风险
2020-05-18 11:25:09
你好,外账按发票上的金额确认,借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税
2016-11-28 11:32:58
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