月末结账时存货已入库单发票未到,需要对入库单已暂估价记账后,系统会自动生成 ;等待之后的月份,发票到了之后,需要发票和入库单进行结算(采购结算),然后暂估处理需要在 系统下的业务核算中进行 在操作页面点击“暂估”即可 。
友好的帽子
于2023-05-19 22:41 发布 721次浏览
- 送心意
小锁老师
职称: 注册会计师,税务师
相关问题讨论
您好,这个是属于点击暂估就行的
2023-05-19 22:41:19
您好,这个是属于暂估就可以的了
2023-05-17 16:23:52
您好,您的具体情况是什么,有截图吗?
2021-12-09 15:47:22
同学你好
提示什么呢
2022-04-07 11:30:42
同学你好
是什么软件呢
2022-04-07 12:18:37
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