送心意

袁老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2017-12-18 17:03

借:管理费用--福利费贷:银行存款

凤baby 追问

2017-12-18 17:16

老师我想问一下这个不需要计提么,我曾经看过发放福利的时候要先通过“应付职工薪酬--福利费”科目过渡一下。这个需要么

袁老师 解答

2017-12-18 17:45

过度计提一下吧

凤baby 追问

2017-12-18 17:55

计提的话:是借:管理费用-----福利费      4000     贷:应付职工薪酬----福利       4000           然后发放的时候借:应付职工薪酬----福利   4000 贷:库存现金 4000                    是这样正确还是图片那个正确

凤baby 追问

2017-12-18 17:56

总感觉图片那个先发放然后再结转很别扭。

袁老师 解答

2017-12-18 18:37

这个是一样 ,对的

上传图片  
相关问题讨论
对于不同的职工类型,计提职工福利费应计入不同的科目: 企业中为生产产品服务的人员。 借:生产成本。 贷:应付职工薪酬———职工福利。 企业行政管理人员。 借:管理费用。 贷:应付职工薪酬———职工福利。 企业销售部门人员。 借:销售费用。 贷:应付职工薪酬———职工福利。 发时:借应付职工薪酬 贷现金 如果您的问题已解决请点五星好评!谢谢!
2018-10-11 11:13:39
你好,凭签字的清单入账即可,
2019-10-11 21:33:30
借:管理费用--福利费贷:银行存款
2017-12-18 17:03:36
记福利费 借管理费用-福利费贷应付职工薪酬
2019-09-12 15:41:39
借管理费用,福利费 贷,应付职工薪酬, 借应付职工薪酬贷银行存款。
2022-03-07 17:19:53
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...