送心意

郭老师

职称初级会计师

2023-05-21 08:10

红冲无票收入借应收账款负数
贷主营业务收入负数
应交税费负数
然后在做发票的借应收账款
贷主营业务收入
应交税费

韩坤 追问

2023-05-21 08:26

我是小白分别做会计分录给我看看

郭老师 解答

2023-05-21 08:27

三月借银行存款
贷主营业务收入
应交税费
五月份红冲无票收入借应收账款负数
贷主营业务收入负数
应交税费负数
然后在做发票的借应收账款
贷主营业务收入
应交税费

上传图片  
相关问题讨论
红冲无票收入借应收账款负数 贷主营业务收入负数 应交税费负数 然后在做发票的借应收账款 贷主营业务收入 应交税费
2023-05-21 08:10:00
你好 做账5月份冲销多开票部分
2023-05-21 08:57:20
原来按无 票收入确认的,税款已交过,后面再开发票先把原来的无票收入红冲,再开正常的发票,报税按正负相加的金额申报,填过填写是负数 的金额自己申报不能通过,要去税局找专管员填写转办单 到窗口报税。
2020-02-27 12:56:11
您好!发票已经开了,必须确认为收入的,成本也得相应的结转,等日后冲回发票的时候,成本也相应冲回来。
2018-07-17 15:37:45
你好,如果按规定是需要在4月份确认收入 但是外账通常是按开具发票来确认收入的
2020-05-18 21:40:53
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...