- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
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你好,可以的,没有纳税金额,你可以计入费用,不做抵扣的
2017-12-19 10:42:13
一、 借:应交税费——应交增值税(减免税费)
借:管理费用——办公费 负数
二、或者是:
借:应交税费——应交增值税(减免税费)
贷:营业外收入——减免税费
2018-05-25 14:54:31
您好,今年还可以继续抵扣
2020-07-28 14:28:20
你好,你公司本期应交增值税是452.40?
2020-05-13 10:33:56
你好,可以全额抵扣的,480
2019-10-24 10:57:00
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