我们公司交房租时因为产生滞纳金,所以当时把滞纳金也交了。后来领导和物业协商,物业把滞纳金退给我们了。请问这两笔会计分录应该怎样做?滞纳金没有发票
-
于2017-12-19 14:19 发布 1573次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
相关问题讨论
你支付在2019年1月吗?你可以直接做其他应付款贷银行,发票回来的时候做预付账款贷其他应付款,按月做费用是借管理费用贷预付账款
2019-01-28 15:54:51
预付房租时,借:预付账款 贷:银行存款
收到发票时,借:管理费用 贷:预付账款
2018-12-04 10:05:59
这个支付做借其他应付款,贷银行,收到发票做借销售费用,贷其他应付款
2020-02-25 11:46:40
你好,你可以根据打款取得发票备注用途
借;管理费用等科目,贷;银行存款
2019-07-17 16:59:25
没有发票,暂时做预付。
2019-07-04 22:04:47
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息