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加油
于2017-12-19 15:27 发布 1756次浏览
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2017-12-19 15:27
你好,是什么情况形成的多交税款
加油 追问
2017-12-19 15:49
当时报10月的税的时候,有两张11月销售的发票算在了10月份,导致10月销项税额增加,多交了6000多元的税
2017-12-19 15:50
报11月的税的时候没有进行抵税,想着给他退税,这种情况退税好退吗?会不会给企业带来风险?
邹老师 解答
2017-12-19 15:51
你好,不好退税,你只能是在11月份再根据开具发票重复确认收入的
2017-12-19 16:07
@邹老师: 报11月份税的时候也已经把那两张票算进去了,多交了增值税为什么不好退税呀?我如果把退税资料交到税务局去改表,那边也不会同意退税吗
2017-12-19 16:08
你好,你之前是申报进去相当于是做了无票收入申报,你之后一个月申报,开具的发票还是需要计入收入申报的,无票收入是不可以冲销的
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邹老师 | 官方答疑老师
职称:注册税务师+中级会计师
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加油 追问
2017-12-19 15:49
加油 追问
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邹老师 解答
2017-12-19 15:51
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2017-12-19 16:07
邹老师 解答
2017-12-19 16:08