十月份销售一批货物,开出专票33000元,我做账和报税都按开票金额33000元报税了。账上也做了这份销售。但实际上33000元的这份专票在十月份已经作废了,我该去税务局调整报表呢?还是直接冲减这个月的销售额?
巴黎雨季
于2017-12-20 09:29 发布 828次浏览
- 送心意
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
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你好!你这个税局肯定相当于不开票收入做了。
你要想不交这个,就去调。不能随便冲减这个月的
2017-12-20 09:31:36
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您好
多开的金额可以开红字发票冲销 没有开具红字发票的话 没有收到的金额可以计入营业外支出
2019-08-20 10:52:39
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你好,这个需要最好问一下你税务局,你的增值税是核定的吧?一般都是按照季度45万来交。
2021-10-22 12:04:06
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您好,你是个体户吗,如果是你要填在第11栏。
2020-01-13 23:14:17
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你好,是有无票收入申报吗
2019-04-16 09:14:42
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