- 送心意
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
相关问题讨论
![](https://al3.acc5.com/95d223957f56fba2e1b8c7c4fa00f9e0.png)
您好!借应付账款 贷营业外收入
2017-12-20 13:39:39
![](https://al3.acc5.com/95d223957f56fba2e1b8c7c4fa00f9e0.png)
您好,固定资产折旧时间,是固定资产购买使用的次月。
2016-11-15 18:30:11
![](https://al3.acc5.com/95d223957f56fba2e1b8c7c4fa00f9e0.png)
放到其他应付款或预收账款,消费的时候冲减就可以
2018-03-30 13:30:25
![](https://al3.acc5.com/95d223957f56fba2e1b8c7c4fa00f9e0.png)
入账时候 借固定资产 贷 其他应付款,实际支付时候 借 其他应付款 贷银行存款 直到其他应付款科目借方、贷方相等导致期末余额为0为止
2016-09-07 16:02:21
![](https://al3.acc5.com/95d223957f56fba2e1b8c7c4fa00f9e0.png)
这个发票开多少就按多少做,这个实务中是这样
2020-04-13 13:17:54
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息