老师,借:工程施工-合同成本-劳务费,贷:应收账款,这个借方科目工程施工-合同成本-劳务费,怎么结转呢,最后结转到哪个科目呢
牵动你的微笑
于2023-05-29 10:05 发布 793次浏览
- 送心意
向阳老师
职称: 中级会计师,初级会计师,税务师
2023-05-29 10:08
您好,同学,请稍等下
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借“银行存款
贷:营业外收入
因为你们账上没有这边应收账款,相当于是白捡的这笔钱
2020-03-21 10:49:01
计提坏账准备冲销吧
2017-06-29 10:37:38
收到,劳务费时
借:银行存款
贷:
2018-08-03 19:09:30
您好,同学,请稍等下
2023-05-29 10:08:01
你好 你们发票与你们实际计提的金额一致的话 就把发票附计提分录后面去 。 如果不一致 红冲计提分录 在按发票做一遍
2020-07-23 11:05:59
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向阳老师 解答
2023-05-29 10:16