用友软件做账,我们有个固定资产没有发票,但是对公打的款,系统里我就没有做固定资产凭证,那现在是需要怎么改呢?
青春侠
于2017-12-21 12:00 发布 678次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
相关问题讨论

你好,你只需要做预付账款处理,没有取得发票不需要计入固定资产,取得发票才做固定资产分录,同时冲销预付账款的
2017-12-21 12:02:04

你的意思是原值和折旧对上吗,同学
2019-06-06 08:17:59

你好:
1、先将固定资产转为清理:
借:固定资产清理 , 累计折旧,
贷:固定资产。
2、取得清理收入:
借:应收账款,
贷:固定资产清理 , 应交税费——应交增值税。
3、发生清理支出:
借:固定资产清理,
贷:银行存款。
4、结转清理净损益:
借:资产处置损益 ,(报废损益 记营业外收支科目)
贷:固定资产清理(或相反分录)。
2023-06-07 10:06:35

你好!不是,应该是你有没通过固定资产模块直接在总账操作的有关固定资产方面的凭证造成的两个模块不符
2016-04-28 15:43:26

只有无形资产是摊销,固定 资产全部是折旧,这个需要看你们这个有没有买固定资产模块,没有需要自己做表,之后做账上 借固定资产 贷银行 或者是其他应付款,
2020-03-27 12:04:50
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息