送心意

袁老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2017-12-22 09:09

借:预收账款14160贷:银行存款13165.03,应交税费994.97

袁老师 解答

2017-12-22 09:10

借:预收账款14160贷:银行存款13165.03,营业外收入994.97 
银行回单              双方协商协议

佳琴 追问

2017-12-22 09:12

请问:这个应交税费是?

袁老师 解答

2017-12-22 09:24

按下面 借:预收账款14160贷:银行存款13165.03,营业外收入994.97 
银行回单 双方协商协议,掌握吧

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相关问题讨论
借:预收账款14160贷:银行存款13165.03,应交税费994.97
2017-12-22 09:09:22
你好 借 管理费用-职工教育经费 、贷 银行存款
2021-08-24 09:56:35
您好,分录如下 支付时 借;应付职工薪酬-职工教育经费 贷;现金或者银行存款 计提时 借:管理费用-教育经费 贷:应付职工薪酬-职工教育经费
2016-11-13 17:34:21
你好,你的会计分录是正确的的
2019-04-22 09:09:15
借管理费用-职工教育经费 贷应付职工薪酬 借应付职工薪酬 贷银行存款
2023-11-14 10:09:38
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