送心意

家权老师

职称税务师

2023-06-01 15:31

就是调整科目余额

聂向普 追问

2023-06-01 15:31

老师,这2个科目,我可以用一个科目吗

家权老师 解答

2023-06-01 15:32

可以合并使用一个科目的

聂向普 追问

2023-06-01 15:33

老师,那用其他应付款-法人,这个科目,法人收款,我可以做账:借,其他应付款-法人,贷,主营业务收入,应交税费吗

家权老师 解答

2023-06-01 15:36

是的,法人收的款就是可以的

聂向普 追问

2023-06-01 15:38

老师,如果用其他应收款-法人,做账,借;其他应收款-法人,贷,主营业务收入,应交税费,对吗

家权老师 解答

2023-06-01 15:39

是的,就是那样处理的哈

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相关问题讨论
同学,你好 借款分录 借:银行存款 贷:其他应付款
2023-12-12 12:23:51
你好 如果是先缴纳,后从工资中扣除,计入其他应收款核算 如果是先从工资中扣除,后缴纳,计入其他应付款核算
2022-04-15 20:31:46
你好,因为是以后要退给别人的,所以用应付
2022-04-01 00:37:44
你好!是计入其他应收款-备用金-某某
2022-03-31 18:15:24
同学你好 对的 是正确的 只能是用一个往来科目
2022-03-25 11:45:16
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