代帐的事从今年9月份儿开,不是十月份开始做的。就是说这边儿马上要出年报了吗,我得把以前就是从。先把今年的给补齐就是说从今年一月份到今年九月份的帐给补齐。我们经理让我倒推,现在我一点儿思路都没有,就是说我想知道思路是啥。然后还有就是。因为就是今年今年做工程吧,四月份的工程吧,然后。已经九月份交的税已经给他把税交完了。然后,但是这个帐还是没有钱是不是就挂到应收账款里边儿了?
青春侠
于2017-12-23 12:00 发布 784次浏览
- 送心意
方亮老师
职称: 税务师,会计师
2017-12-23 14:08
1、你们单位什么时候成立的?
2、如果客户没有付款, 应该通过应收账款科目核算。
相关问题讨论
都收回来了,或者抵消了
2019-12-23 12:20:04
你好,这个审计报告的附注中看的
2021-07-11 19:48:40
有的企业可能就没有应收账款,或者不通过应收账款核算。
2015-10-28 10:00:10
1、你们单位什么时候成立的?
2、如果客户没有付款, 应该通过应收账款科目核算。
2017-12-23 14:08:51
同学你好,坏账率=年坏账额/年赊销总额=年发生的坏账额*2/(年初应收账款+年末应收账款)。
2021-05-30 21:24:48
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