社保费滞纳金记科目是记营业外支出吗? 问
是,社保费滞纳金记科目是记营业外支出 答
合伙25年3月企业收到对外投资公司的分红款,怎么做 问
借银行存款 贷其他应付款 借其他应付款 贷银行存款, 应交税费个税 借,应交税费个税 贷银行存款。 答
老师,帮我发一份农村合作社的财务制度 问
同学,你好 可以参考 https://www.moa.gov.cn/govpublic/NCJJTZ/202207/t20220729_6405942.htm 答
请问小规模开专票票超过30万了,再开具普票同样按1 问
是的,小规模开专票票超过30万了,再开具普票同样按1%缴纳税款 答
老师,这社保不是出新规了吗,看到好多人发圈说收到 问
他们在其他地方有申报工资个税交社保吗 答

老师你好,我们单位原来会计做的养老金,计提的时候是 借:管理费用_养老金 贷 其他应付款_养老金 缴纳时 借:其他应付款 贷银行 我们单位还有一部分下岗人员但是费用都有他自己全额交,正确的分录怎么做?包扣在职人员个人部分的
答: 你好; 你员工发生的应该走应付职薪酬科目 去过渡的; 直接做其他应付款是什么情况
老板买茶叶收到的专票做借管理费用贷其他应付款么?
答: 你好,这个具体的是什么业务的?
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
你好,老师,我们每个月房租水电,一般都是例如本月9月先计提,下个月例如10月才会有水电表计数,才会付钱报销,如果9月计提,借 管理费用 1000 贷 其他应付款屋头【预提预算】-水电费1000 但是到10月缴费的时候只缴纳了800,请问我多计提的200,怎么冲销呢
答: 你好,原分录做红字就可以,不跨年度的话,


借拖姐 追问
2023-06-05 09:06
郭老师 解答
2023-06-05 09:07
郭老师 解答
2023-06-05 09:07