送心意

郭老师

职称初级会计师

2023-06-05 08:55

借其他应付款借管理费用负数,
然后再做发票的借管理费用等,贷银行

借拖姐 追问

2023-06-05 09:06

是不是  借:管理费用-服务费(负数) 贷:其他应付款-预提服务费(负数),对吗,你好像说错了

郭老师 解答

2023-06-05 09:07

为什么写错了,只要你的管理费用在借方负数就可以的,其他应付款可以借可以贷的。

郭老师 解答

2023-06-05 09:07

在账务处理中,你需要灵活运用,

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你好;  你员工发生的应该走应付职薪酬科目 去过渡的;   直接做其他应付款是什么情况
2022-03-31 15:40:52
你好,这个具体的是什么业务的?
2022-03-31 10:04:23
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2021-11-03 16:21:36
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