工业企业,做的是内账,11月有个订单的产品客户没拉走,但我记在11月份的账里了,12月份有个客户急需,然后我们把这个产品卖给了这个了这个客户,11月份的那个客户等他要的时候我们才做出来给他,这样子我应该什么做账呢
水精灵
于2017-12-24 10:40 发布 737次浏览
- 送心意
袁老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2017-12-24 10:44
这个确认收入,再生产,确认成本即可
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这个确认收入,再生产,确认成本即可
2017-12-24 10:44:04
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你好
内账并没有统一的规定
按实际生产的数量入账,然后备查账登记 有一台在展示厅
2019-12-12 08:48:23
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借生产成本贷原材料应付职工薪酬借支的费用,贷累计折旧应负职工薪酬银行存款借生产成本贷制造费用,借库存商品贷生产成本。
2020-07-13 18:54:54
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是生产的吗
借原材料贷银存
借生产成本贷原材料,应付职工薪酬
借制造费用贷应付职工薪酬,银存,累计折旧
借生产成本贷制造费用
借库存商品贷生产成本
2019-10-18 14:57:19
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您好
收到订单跟下订单没有资金往来 不用做分录
2020-04-05 22:38:11
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水精灵 追问
2017-12-24 10:47
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2017-12-24 13:06