建筑企业我公司挂靠别的公司工程,被挂靠公司不给我公司看收取管理费的发票,但是工程款汇给我公司时从公司户上回来,税款也是我公司出的,我该怎样做帐呢!
爱吃蘑菇的小菇凉
于2017-12-24 13:23 发布 931次浏览
- 送心意
袁老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
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借:工程施工贷:银行存款
2017-12-24 13:29:37
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我公司是建筑企业,现有另一公司(没有资质)挂靠我公司,利用我公司资质承包一建筑工程,我公司收受该公司管理费,建筑发票由我公司开给发包公司,我公司应该如何做整套会计分录?
2022-10-22 14:02:32
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这个的话 简化处理 你们预收的工程款 作为预收账款 等工程结束了 转到主营业务收入
同时 他们给你们开票 你们做 主营业务成本的哦 这样 可以支付给他们钱了
2020-04-11 22:14:00
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您好,收到管理费用,借:现金或者银行存款,贷:其他业务收入,应交税费-应交增值税。给发包公司开发票时,借:现金或者银行存款,贷;主营业务收入,应交税费-应交增值税。
2017-11-25 10:59:18
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你好,借 应收账款 贷 工程结算 应交税费 应交增值税 销项
2019-07-30 10:46:45
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