送心意

老王老师

职称,中级会计师

2017-12-24 22:33

您好,建议按工资薪酬处理账务。

完善 追问

2017-12-24 22:37

借:管理费 贷:应付职工薪酬 借:应付薪酬 贷:现金,是这样么老师?那月底怎样处理呀,不能交个税呀?

老王老师 解答

2017-12-24 22:40

您好,是的,需要交个税的。应该是,借:管理费-工资,或者销售费用-工资, 贷:应付职工薪酬-工资, 借:应付职工薪酬-工资, 贷:现金或者银行存款,应交税费-应交个人所得税。

完善 追问

2017-12-24 22:42

那这样岂不是重复交个税了,因为律所还要交合伙人个税,是不是有别的处理方法呢老师

老王老师 解答

2017-12-24 22:48

您好,没有重复交个税啊,合伙人提成,和利润交的个人所得税,不是一回事的。如果是这样的话,可以提供发票报销处理。

完善 追问

2017-12-24 22:52

看来只有报销了,谢谢您

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