APP下载
完善
于2017-12-24 22:32 发布 6542次浏览
老王老师
职称: ,中级会计师
2017-12-24 22:33
您好,建议按工资薪酬处理账务。
完善 追问
2017-12-24 22:37
借:管理费 贷:应付职工薪酬 借:应付薪酬 贷:现金,是这样么老师?那月底怎样处理呀,不能交个税呀?
老王老师 解答
2017-12-24 22:40
您好,是的,需要交个税的。应该是,借:管理费-工资,或者销售费用-工资, 贷:应付职工薪酬-工资, 借:应付职工薪酬-工资, 贷:现金或者银行存款,应交税费-应交个人所得税。
2017-12-24 22:42
那这样岂不是重复交个税了,因为律所还要交合伙人个税,是不是有别的处理方法呢老师
2017-12-24 22:48
您好,没有重复交个税啊,合伙人提成,和利润交的个人所得税,不是一回事的。如果是这样的话,可以提供发票报销处理。
2017-12-24 22:52
看来只有报销了,谢谢您
微信里点“发现”,扫一下
二维码便可将本文分享至朋友圈。
老王老师 | 官方答疑老师
职称:,中级会计师
★ 4.98 解题: 6113 个
应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)
完善 追问
2017-12-24 22:37
老王老师 解答
2017-12-24 22:40
完善 追问
2017-12-24 22:42
老王老师 解答
2017-12-24 22:48
完善 追问
2017-12-24 22:52