老师,给员工提供住宿,产生的费用做福利费,开的专票,那是不是这样做账:借管理费用-福利费,应交税费-增值税-进项税,贷银存;借应交税费-增值税-进项税额转出,贷应交税费-增值税-进项税?
土豆小宝
于2017-12-25 13:43 发布 777次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2017-12-25 13:44
你好,福利费的进项发票不能抵扣,按全额计入费用核算就是了
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借管理费用-水电费 贷;应交税费-应交增值税-进项税额转出
借:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 贷;应交税费-未交增值税
借;应交税费-未交增值税 贷;银行存款
是这样处理的
2017-07-07 10:09:30
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您好借管理费用福利费贷应付职工薪酬福利费,借应付职工薪酬福利费进项税额贷银行等,转出做借应付职工薪酬福利费贷进项税额转出
2021-06-22 05:43:27
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你好,最后的贷应交税费-应交增值税去掉就对
2018-11-27 19:40:55
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借 :管理费用-冰箱 688.79
应交税费-应交增值税(进项税额)110.21
贷: 银行存款 799.00
进项转出
借: 应交税费-应交增值税(进项税额转出)110.21
借: 应交税费-应交增值税(进项税额)-110.21
转费用
借: 管理费用 110.21
借: 应交税费-应交增值税(进项税额转出)-110.21
这个对吧?
2018-07-19 11:50:44
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你好,第二个分录不用做,只做第一个和第三个就行。
2021-10-13 16:39:15
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土豆小宝 追问
2017-12-25 13:46
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2017-12-25 13:48