出售旧车一台,固定资产账面有残值余额2482.92,开具 问
你好,这个你卖出去4900多,就按4900多来确认收入就好了。 答
2025年1月底补缴2024年7月至11月份社保养老差额 问
补交社保 借:应付职工薪酬——各项社保(企业部分) 其他应付款—社保(个人部分) 贷:银行存款 补计提公司部分社保 借:管理费用-社保费-各项社保 贷:应付职工薪酬——各项社保(企业部分) 以后发放工资时补扣社保 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应付款—各项社保(个人部分) 银行存款 答
企业所得税的《资产损失税前扣除及纳税调整明细 问
首先要留存好资产报废相关证明材料备查 答
养殖业建的农业大棚计入长期待摊费用后按3年摊销 问
还没开始养殖做管理费用 答
老师,我们是一般纳税人铁矿企业,以前没有开产过,费 问
你好可以的 可以这么做的 答

采购商品金额1000元,发生搬运费200分录可以这么做吗?借:库存商品1200 贷:应付账款1000元 销售费用-搬运费200支付搬运费时借:销售费用200 贷:银行存款200
答: 直接可以做一笔,入库前的搬运费计入采用商品的成本 借:库存商品1200 贷:银行存款或者应付账款1200。
销售行业,那个采购是借:库存商品 贷:应付账款。销售是:借:银行存款 贷 :库存商品,贷:库存商品进销差价对吗
答: 您好,不是的,采购是借:库存商品,贷;应付账款等科目。销售时,借;现金或者银行存款,贷;主营业务收入,应交税费-应交增值税。结转成本时,借;主营业务成本,贷:库存商品。
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
采购库存商品7200元 运费278元 已经付款7200 运费欠278 记账凭证填写的时候是不是把运费均摊在库存商品里 借 库存商品7200 贷银行现金7200 借库存商品278 贷应付账款278 是这么填写吗?
答: 上述分录处理正确,278元计入库存商品的成本中

