送心意

袁老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2017-12-26 08:44

没有正当理由,都是不合规的

哞哞 追问

2017-12-26 08:46

什么样的理由属于正常理由

袁老师 解答

2017-12-26 09:18

就是有正常汇款用途啊

哞哞 追问

2017-12-26 13:28

法人向企业借款可以吗?如果可以还要有借款合同吗

袁老师 解答

2017-12-26 13:29

需要借款合同的

哞哞 追问

2017-12-26 15:08

不是公司法人可以从单位借款吗

袁老师 解答

2017-12-26 15:18

可以的

哞哞 追问

2017-12-26 15:21

好的 谢谢老师
我想问一下另一个问题 关于增值税
上月我计提了14212.43的增值税,本月有280元开票系统维护费280元全额抵减,实际本月交增值税13932.43,那我应交税费-应交增值税是不是就显示有280元没有交啊,那部分怎么处理

袁老师 解答

2017-12-26 15:24

借:应交税费贷:管理费用,这个做账即可

哞哞 追问

2017-12-26 15:27

那税金及附加是以抵减前的增值税-销项税额计提还是抵减后的销项税额计提

袁老师 解答

2017-12-26 15:33

是根据销项减去进项缴纳的增值税计提的

哞哞 追问

2017-12-26 15:35

如果按最初的销项计提了,但是实际有进项税抵扣,多计提那部分怎么做分录

袁老师 解答

2017-12-26 15:37

冲回来吧

哞哞 追问

2017-12-26 15:39

税金及附加的计提 是在进项抵扣以后进行的对吗

袁老师 解答

2017-12-26 15:39

是的啊

哞哞 追问

2017-12-26 15:48

好的  谢谢老师  辛苦了

袁老师 解答

2017-12-26 15:54

不客气

哞哞 追问

2017-12-26 16:03

实际计提14212.43,实际缴纳13932.43,抵扣280元
分录借:应交税费-应交增值税-销项税   13932.43
              应交税费-应交增值税-销项税   280
       贷:银行存款:13932.43
              管理费用    280 这样对吗

袁老师 解答

2017-12-26 16:05

对的

哞哞 追问

2017-12-26 16:07

好的      再次感谢老师

袁老师 解答

2017-12-26 16:11

不客气

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相关问题讨论
没有正当理由,都是不合规的
2017-12-26 08:44:37
学员您好,当然是法人老婆的银行卡啦
2020-07-11 06:53:52
您好,私人卡最好和企业没有往来
2022-06-10 06:08:41
你好,你自己的钱可以的,随便使用,只要不牵扯到公司就行。
2021-12-29 11:40:22
您好,是可以转账的
2021-10-16 12:57:12
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