老师好,我有个问题想问一下,单位年初购买了载货电梯,我已经入了固定资产,年底了,单位领导说还有三万多的尾款需要付,这怎么办?账务怎么处理
周雨迪
于2017-12-26 11:00 发布 657次浏览
- 送心意
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
2017-12-26 11:02
你好!建议你当做大维修来处理。
借在建工程 累计折旧 贷固定资产
然后支付这个3万,借在建工程 贷应付账款
然后转入固定资产,借固定资产 贷在建工程。
这样这个3万以后再一起摊销。省去调整之前折旧的麻烦
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你好!建议你当做大维修来处理。
借在建工程 累计折旧 贷固定资产
然后支付这个3万,借在建工程 贷应付账款
然后转入固定资产,借固定资产 贷在建工程。
这样这个3万以后再一起摊销。省去调整之前折旧的麻烦
2017-12-26 11:02:32
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你好,完工的当月就可以的。
2021-05-18 11:20:19
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你好,在到了你公司的时候就入账
2020-05-06 15:13:46
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你好,二月份才能计提折旧!
2018-01-18 17:45:27
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没有实际操作过,理论上没有问题。但是融资租赁也是要有租赁发票的。
2017-12-01 11:07:27
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