没确认收入能计入成本么 假如12月26今天下单4000元 要到下个月1月15日才能确认收货 那这一笔订单我该坐在哪个期间里面 具体分录怎么做呢 老师
心地善良的屎壳郎
于2017-12-26 16:18 发布 1107次浏览
- 送心意
淑女老师
职称: 中级会计师
2017-12-26 16:20
你好,没有收入不能做成本。下个月确认。4000元先挂往来
相关问题讨论
![](https://al3.acc5.com/95d223957f56fba2e1b8c7c4fa00f9e0.png)
你好,没有收入不能做成本。下个月确认。4000元先挂往来
2017-12-26 16:20:17
![](https://al3.acc5.com/95d223957f56fba2e1b8c7c4fa00f9e0.png)
借:应付职工薪酬—非货币性福利
贷:主营业务收入
应交税费—应交增值税(销项税额)
借:主营业务成本
贷:库存商品
借:生产成本
管理费用
销售费用等
贷:应付职工薪酬—非货币性福利
2016-08-17 10:00:22
![](https://al3.acc5.com/95d223957f56fba2e1b8c7c4fa00f9e0.png)
这个不一定的,当月都确认就可以,没有先后顺序的
2020-06-04 16:11:40
![](https://al3.acc5.com/95d223957f56fba2e1b8c7c4fa00f9e0.png)
你好,是的,是这样的,每次按完工工百分比确认累计确认收入、成本,然后减去上期确认的累计数。
2019-03-24 17:49:03
![](https://al3.acc5.com/95d223957f56fba2e1b8c7c4fa00f9e0.png)
您好,分录如下
1、开票时
借:现金或者银行存款、应收账款等科目
贷:主营业务收入
应交税费-应交增值税-销项
2、结转成本
借:主营业务成本
贷:工程结算(按开发票收入占总收入比例,乘以总预算工程成本得出的成本金额)
2016-11-16 22:31:42
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息
心地善良的屎壳郎 追问
2017-12-26 16:23
淑女老师 解答
2017-12-26 16:26
心地善良的屎壳郎 追问
2017-12-26 16:27
淑女老师 解答
2017-12-26 16:31
心地善良的屎壳郎 追问
2017-12-26 16:37
淑女老师 解答
2017-12-26 16:40
心地善良的屎壳郎 追问
2017-12-26 16:43
淑女老师 解答
2017-12-26 16:47
心地善良的屎壳郎 追问
2017-12-26 16:52
淑女老师 解答
2017-12-26 16:54