送心意

田老师

职称会计师

2015-11-11 14:44

上上个月防伪税控服务费820,全额抵扣,当时会计分录处理是:借:应交税金-减免税款,贷:现金,后来听说还要入营业外收入,请问这个月要如何调整会计分录

田老师 解答

2015-11-11 14:51

借:计入费用 借:管理费用 820 贷:库存现金 820
2、转作营业外收入: 借:应交税费-应交增值税(减免税款) 820贷:营业外收入---政府补贴820

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上上个月防伪税控服务费820,全额抵扣,当时会计分录处理是:借:应交税金-减免税款,贷:现金,后来听说还要入营业外收入,请问这个月要如何调整会计分录
2015-11-11 14:44:47
借:固定资产,贷:银行存款,借:应交税费,贷:营业外收入
2017-02-16 13:26:14
这个维护费是可以抵税的,借:应交税费-增值-优惠减免税,贷:银行存款
2018-11-21 09:19:08
发生的时候,借管理费用-办公费 贷银行存款 然后抵减的时候,借应交税费-应交增值税(减免税额) 贷管理费用。
2018-11-16 11:04:38
你好 借管理费用-办公费 贷银行存款/现金
2019-01-07 18:26:50
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