老师,如果我全年的进项税110万,销项100万,年终明细科目怎样结转, 是要将应交税费一应交增值税,下面的明细科目全部结平,还是进项税只结转100万,余下10万,就留在进项税里 结转的时候可以只作一笔分录,结转,还是要将每月逐月结转,
毀若亦 ♡
于2017-12-26 17:29 发布 882次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2017-12-26 17:32
借应交税费-应交增值税--转出未缴贷应交税费-应交增值税-进项 110万
借应交税费-应交增值税-销项贷应交税费-应交增值税-转出未交 100万
最好每月结转,你可以年末结转
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进项大于销项,形成留抵,是不需要再做处理的。
2019-04-03 20:40:15
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借应交税费应交增值税销项
贷应交税费应交增值税转出未交增值税
借应交税费应交增值税转出未交增值税
贷应交税费应交增值税进项
需要交增值税
借应交税费应交增值税转出未交增值税,
贷应交税费,未交增值税。
做这个的
2021-02-21 14:29:04
![](https://al3.acc5.com/95d223957f56fba2e1b8c7c4fa00f9e0.png)
学员你好,计提增值税就是用的分录1,需要将本月的销项税和进项税都结转到“应交税费-应交增值税-转出未交增值税”科目,也可以年度结转。
2018-01-30 16:26:28
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你好,借:应交税费-应交增值税(销项税)207002.94
贷:应交税费-应交增值税(进项税)32842.82
应交税费-应交增值税(减免税款)480
应交税费-应交增值税(转出未交增值税)173680.12
2019-08-13 16:38:17
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你好,你具体的问题是?
2016-10-13 12:58:26
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