- 送心意
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
2017-12-27 09:29
您好!不能。因为没有发票。
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您好!不能。因为没有发票。
2017-12-27 09:29:56
你好,借;长期待摊费用 贷;银行存款等科目
然后摊销计入管理费用的办公费核算
2017-12-26 11:27:44
按租期分摊。。。。。。。
2016-01-06 10:56:58
你好,这个办公室产权是公司所有?
2019-12-19 11:24:05
你好,同学
借,管理费用,开办费
贷,其他应付款
2022-01-25 10:29:57
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2333333 追问
2017-12-27 09:33
宋生老师 解答
2017-12-27 09:34