
2016年末的时候我公司计提了一笔滞纳金 然后在今天的3月份支付了滞纳金 但是实际支付的金额比之前计提的金额要小 就是之前计提多了.16年末的时候是借记营业外支出 贷记其他应付款~现在就是其他应付款贷方有多计提滞纳金的余额 今年年底我该怎么把它冲平了呢?
答: 借;其他应付款 贷;以前年度损益调整 滞纳金不需要计提,发生的时候计入营业外支出核算就是了
其他应付款在支付时做在了营业外支出,怎么调账?
答: 应该记其他应付款做了营业外支出?之前的分录
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
上个月的其他应付款做成营业外支出了怎么调整
答: 你好,其他应付款不需要支付是需要转为营业外收入才是的

