2016年末的时候我公司计提了一笔滞纳金 然后在今天的3月份支付了滞纳金 但是实际支付的金额比之前计提的金额要小 就是之前计提多了.16年末的时候是借记营业外支出 贷记其他应付款~现在就是其他应付款贷方有多计提滞纳金的余额 今年年底我该怎么把它冲平了呢?
柳动蝉鸣
于2017-12-27 14:29 发布 951次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
相关问题讨论

借;其他应付款 贷;以前年度损益调整
滞纳金不需要计提,发生的时候计入营业外支出核算就是了
2017-12-27 14:29:53

应该记其他应付款做了营业外支出?之前的分录
2019-06-26 10:33:18

是的这个差额一般是调营业外支出或者是营业外收入。
2019-01-04 09:26:44

你好,其他应付款不需要支付是需要转为营业外收入才是的
2018-09-10 16:03:18

科目不变数字是负数,冲掉
2020-07-11 10:22:22
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