- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
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你好,你需要补计提0.01的增值税
期末结转 借;应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷;应交税费-未交增值税0.01
2017-12-27 14:35:40
你好,0.01的差额可以计入营业外支出,
2020-05-18 21:48:24
你好 多缴纳的0.01计入营业外支出就可以了。
2020-05-18 12:09:19
首先,按正常销售与采购做 进项税 与销项税。 计提的时候 借:应交税费-应交增值税-未交增值税 贷:应交税费-未交增值税。 支付的时候:借应交增值税-未交增值税 贷:银行存款
2021-06-20 22:48:02
您好,调整分录,贷;主营业务收入,0.03元,贷;应交税费-应交增值税-销项,负数0.03.
2018-01-02 22:07:55
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