送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2017-12-27 15:51

您好!不是你想的这样的,你应该是他的工资交税后,从税后工资扣。 
借管理费用-工资 贷应付职工薪酬。 
发工资的时候借应付职工薪酬6000 贷应交税费应交个人所得税 银行存款 其他应收款3000

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您好!不是你想的这样的,你应该是他的工资交税后,从税后工资扣。 借管理费用-工资 贷应付职工薪酬。 发工资的时候借应付职工薪酬6000 贷应交税费应交个人所得税 银行存款 其他应收款3000
2017-12-27 15:51:22
借;应付职工薪酬 贷;银行存款 其他应收款
2017-03-17 11:56:42
请问一下,您实际为员工缴纳的医保是正确的数字吧?即缴纳的数字大于代扣的数字?
2019-02-19 14:55:19
你好 你先把单位部分计提了。 缴纳社保 1-4月分别 做 借应付职工薪酬-单位部分 其他应收款-个人部分社保 贷银行存款。 8月发放工资 借应付职工薪酬-过你在 贷 其他应收款-个人部分社保(1-4月社保合计) 银行存款
2020-03-07 12:20:22
你好,发工资一般是和工资表一致的,除非你的工资表也多做了
2020-07-07 23:53:01
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