送心意

老王老师

职称,中级会计师

2017-12-27 21:32

您好,调整时,借;管理费用-办公费,贷;应交税费-应交增值税-进项转出。

°青春的尾巴し 追问

2017-12-27 21:40

老师,可以她没有设进项税和销项税,她统一设,应交税金--增值税,借方有余额,我录入我的会计软件初期数据时是不是就直接把她的借方余额的数据录入应交税费---增值税--进项税这个科目那里,再调整费用,借:管理费用--办公费    贷:应交税费--进项税,老师。这样可以吗

老王老师 解答

2017-12-27 21:44

您好,可以的。

°青春的尾巴し 追问

2017-12-27 21:46

老师,我的那个贷:应交税费--进项税  是不是改成借:应交税费--进项税(金额 为负数)

老王老师 解答

2017-12-27 21:48

您好,可以的,不过建议,不设进项也行,直接,借;管理费用-办公费,贷:应交税费--增值税。

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