送心意

一休哥哥老师

职称注册会计师,中级会计师,初级会计师

2023-06-16 09:49

我觉得这个题目的主要题眼第一句话:凌云公司近年来不断加强企业内卡部控制体系建设,

一休哥哥老师 解答

2023-06-16 09:51

控制环境包括治理职能和管理职能,以及治理层和管理层对内部控制及其重要性的态度、认识和措施。

一休哥哥老师 解答

2023-06-16 09:52

题干的 第一句话 就是反应 治理层和管理层对内部控制及其重要性的态度、认识和措施。

题干后面的话都是陷阱。

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相关问题讨论
您好,选C 穿行测试—初步评价和风险评估─控制测试和实质性程序
2024-02-29 10:48:18
同学你好。了解和评价与特别风险相关的内部控制的设计是属于风险评估程序,与应对特别风险是两个不同的环节。针对特别风险,如果仅实施实质性程序的话,那么这些程序应当包括细节测试,或者将细节测试和实质性分析程序结合使用。这个时候是不用去进行内部控制测试,控制测试才是属于风险应对这个环节。但是了解内部控制照样是应该了解的。
2021-08-07 18:06:33
同学,你好! 注册会计师了解内部控制后的初步包括内部控制的三个方面的内容:①控制本身的设计是否合理;②控制是否得到执行;③是否更多地信赖控制并拟实施控制测试。D项,无论注册会计师评估的被审计单位内部控制的设计与运行如何,对于重要交易、账户余额与披露均应当实施实质性程序。 好好学习,天天向上!
2021-04-13 14:47:03
D日常监督和定期评价 这是《小企业内部控制规范》第二十八条原文
2019-10-22 10:32:54
C 【答案解析】 内部控制的人工成分在处理涉及主观判断的状况或交易事项时比自动化成分更为适当,所以选项C不正确。
2020-03-02 17:13:40
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