您好,我在一家公司任职正常发放工资,另外一家公司以工资的形式给我发了3万工资,这家公司也申报了个税,但是申报缴纳为0,这个3万我改怎么交个税,是年度清算的时候补交吗?我自己补交还是这家公司补交?谢谢
个性的爆米花
于2023-06-19 11:57 发布 334次浏览
- 送心意
朴老师
职称: 会计师
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10月申报是所属期9月表示是9月发出工资,因为只有收到钱后才能缴纳个税,而申报日期是在15号止, 是,是发工资次月去申报
2019-12-07 11:43:12
需要申报劳务报酬的个税的。
2018-07-10 16:52:18
同学你好
对的
直接补交就可以了
2023-06-19 11:58:42
您好,签订租赁合同,向员工支付租赁费。这种方式下,员工收到租赁费用,应到税务机关就租赁行为代开发票,按照“有形动产租赁”税目缴纳增值税后,方能到企业报销相关运营费用。有了合同和缴税凭证,租赁行为才能被认定具有真实性。此时,企业支出的交通运营费用才能被认定为“与取得收入有关的支出”,允许在企业所得税税前列支。同时,企业向员工支付的租赁费用应按照个人所得税法中的“财产租赁”税目,适用20%税率代扣代缴个人所得税。
2020-10-19 23:52:56
你好,应该在10月份申报缴纳个税
2018-10-13 09:33:43
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