送心意

meizi老师

职称中级会计师

2023-06-19 13:27

你好;   应交增值税= 200*13%-32.1*13%-13-30*9%-6.5-6.5算增值税的

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当月销项税的计算是700000*13%%2B500000*9%%2B400000*13% 计算该企业7月份应纳增值税税额=销项税-3000
2023-06-07 10:22:52
(1) 企业7月份应纳增值税税额计算如下: 销项税额 = (700000%2B300000) x 17% = 170000元 进项税额 = 3000%2B200000 x 13% = 26300元 应纳税额 = 170000 - 26300 = 143700元 (2) 填写增值税及附加税费申报表及其附列资料如下: 一、申报表主表: 第1栏“销售额”:正数栏填列(700000%2B300000)元,其中:开具防伪税控增值税专用发票销售额15份,销售额为700000元;开具普通发票销售额18份,销售额为200000元。 第2栏“税额”:正数栏填列(76582.5%2B3417.5)元,其中:防伪税控系统开具的增值税专用发票税额76582.5元,普通发票税额3417.5元。 二、申报表附列资料: 本月认证相符的防伪税控系统开具的增值税专用发票15份,销售额为700,销项税额为76582.5元。普通发票6份,销售额为25641.75元,销项税额为3417.5元。
2023-10-10 16:29:56
你好;   应交增值税= 200*13%-32.1*13%-13-30*9%-6.5-6.5算增值税的
2023-06-19 13:27:21
你好需要计算做好了发给你
2024-01-04 22:12:14
您好 借:应收票据 45200 贷:主营业务收入 40000 贷:应交税费-应交增值税-销项税额 5200
2021-12-16 10:47:37
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