用友t3软件,我做了资产增加后,合并制作了凭证,后面如何修改
婉儿
于2017-12-30 10:34 发布 904次浏览
- 送心意
朴老师
职称: 会计师
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反结账修改,具体的咨询用友售后
2017-12-31 14:02:30
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你好,请看这里的步骤http://jingyan.baidu.com/article/63acb44afb8a2561fcc17eab.html
2016-11-16 19:31:59
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什么错误呢,能具体说下吗
2018-11-17 16:19:07
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你好
反结账-反记账-取消审核-修改
2018-07-06 20:53:57
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您好,1、反记账的步骤:
(1)、执行|总账|期末|期末对账功能,在打开的界面中,单击或选择要反记账的月份,按ctrl+h键,将凭证恢复记账前状态功能激活;
(2)、执行总账|凭证|恢复记账前状态,在打开 的对话在框中,对恢复方式做出选择,进入下一步,输入主管密码,即可完成取消记账的工作;
2、取消记账后,以原先进行审核操作的操作员登录总账,执行总账|凭证|凭证审核功能,进行取消审核工作;
3、打开总账|凭证|填制凭证功能,在打开的填制凭证的界面中,执行制单菜单中的作废功能,将原先的那张凭证作废;执行制单菜单中的凭证整理功能,在整理凭证的过程中,对系统提示,“是否要整理断号”可根据需要选择,这样系统中原先存在的那张结转损益的凭证,就被删除了。
4.如果你还是解决不了的话,建议你直接联系用友服务商技术支持
2018-07-06 20:56:13
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