送心意

王雁鸣老师

职称中级会计师

2017-12-30 22:40

您好,建议做两个人的工资,可以不交税了。分录,计提时,借,管理费用-工资等科目,贷,应付职工薪酬-工资,发放时,借,应付职工薪酬-工资,贷,银行存款。

留恋花开 追问

2017-12-31 14:19

老师可是银行回单发的是一个人的工资啊,做成2个人的工资不合适吧

王雁鸣老师 解答

2017-12-31 14:49

您好,哦,不过可以让另外一个人,提供委托书,其中注明其工资打入另一个人的卡中。

留恋花开 追问

2017-12-31 14:57

老师如果这么做也是造假啊,税务上会有风险吗?如果另外一个人做成法人合适吗?

王雁鸣老师 解答

2017-12-31 14:58

您好,是的,是造假,税务上会有风险的,另一个人做成法人也可以。

留恋花开 追问

2017-12-31 15:08

做成法人的不合适,解释不通,做成别的员工吧,还要提供一份假的该员工委托书,像这么做,税务局能发现得了吗?应该很难发现吧

王雁鸣老师 解答

2017-12-31 15:10

您好,也好,做成别的员工比较好说一点。应该很难发现的。

留恋花开 追问

2017-12-31 15:29

老师那我直接做一笔这样的分录,借管理费用4200贷银行存款4200,找齐4200的费用发票就行了吧,然后4200用银行付款的回单是不用作为单据吧,如果弄上去那就不好了吧

王雁鸣老师 解答

2017-12-31 15:34

您好,找齐发票也可以的,银行回单可以不放上去了,正常情况下,应该放上去的。

留恋花开 追问

2017-12-31 15:42

老师如果放上去了,那就应该是按工资来记账,税务局查起来我们是记费用科目的话,会该怎么处理?记成费用科目不查没事,那要查起来呢?会对纳税调整增加?

王雁鸣老师 解答

2017-12-31 15:45

您好,也确实不好解释,干脆就不放上银行回单了,税务查时就说回单找一到了。如果回单放上去,应该记工资,不过也可以解释转款时出纳把用途写错了。税务查时,一般不会让调整的。

留恋花开 追问

2017-12-31 16:00

好的,谢谢老师

王雁鸣老师 解答

2017-12-31 16:01

您好,不客气。

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您好,建议做两个人的工资,可以不交税了。分录,计提时,借,管理费用-工资等科目,贷,应付职工薪酬-工资,发放时,借,应付职工薪酬-工资,贷,银行存款。
2017-12-30 22:40:30
你好,老板发工资,多发了给员工,账务处理是 借:应付职工薪酬—工资,贷:银行存款 等科目 
2021-12-06 14:32:20
你好,按照49500元计提就好,500元不用计提
2019-07-08 08:10:31
1.计提工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资 2.计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——社保 3.次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款或现金 4.上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷:银行存款或现金 5.上交个人所得税 借:应交税费——应交个人所得税 贷:银行存款或现金
2017-04-25 06:49:26
不管是当月还是次月退回,都是 借;银行存款 贷;应付职工薪酬
2016-03-03 09:00:33
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