送心意

老江老师

职称,中级会计师

2018-01-02 12:21

你好!一般不是特殊情况不会出现这种情况呀,查一下,10月11月的增值税申报表 附表二中,认证的进项税放在哪一栏了,然后再看怎么处理!

玫瑰丘 追问

2018-01-02 12:37

老师,就是10月合11月都是手填的申报表,没有填进项抵扣那里

玫瑰丘 追问

2018-01-02 12:37

现在可不可以和12月认证的一起申报抵扣啊

玫瑰丘 追问

2018-01-02 13:22

老师在吗,麻烦有时间指导我一下

老江老师 解答

2018-01-02 18:14

@975*979:你好!下午有事离开了,不好意思 。理论上,当月认证当月必须抵扣,这个是有规定的,而且申报表也是这么设计的。你遇到的情况 有点特殊,建议12月份申报抵扣看,如果不出问题申报成功,那就大幸,如果不能申报成功,还是去当地税务机关咨询一下吧

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你好!一般不是特殊情况不会出现这种情况呀,查一下,10月11月的增值税申报表 附表二中,认证的进项税放在哪一栏了,然后再看怎么处理!
2018-01-02 12:21:29
你好,在附表二,认证抵扣发票那个表里面,以前认证抵扣那一项
2019-01-08 15:50:14
可以,你可以认证之后填写申报表本期认证本期申报抵扣就可以。
2018-12-12 14:11:37
您好,可以的。可以点时,也可以点否,建议点是。
2017-11-11 22:32:04
您好 这些11月和12月的发票没有入账 收到发票入账后还可以抵扣认证
2022-01-07 23:21:16
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