送心意

朴老师

职称会计师

2023-07-03 11:14

同学你好

还开蓝字发票吗

随遇而An 追问

2023-07-03 11:23

当天开了

朴老师 解答

2023-07-03 11:34

同学你好
那你做原分录负数红冲的分录然后再做蓝字发票的分录

随遇而An 追问

2023-07-03 11:35

跨年的不需要做其他处理了吗?

随遇而An 追问

2023-07-03 11:36

那收回的专票,是要附在红冲发票后面吗?

朴老师 解答

2023-07-03 11:44

同学你好
对的
是这样的

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2023-07-03 11:14:20
同学,你好 21年,你分录怎么做的?
2022-04-07 10:13:41
借预付账款贷利润分配,未分配利润。是红冲 二三年已经过去了,不需要再按月分摊了,直接一次做就行。借利润分配未分配利润,贷预付账款。
2024-05-13 15:53:44
首先你需要按照一定的流程进行处理,你可以在当地税务机构咨询,熟悉相关法律法规产生有关所得税的责任,然后根据相应税收筹划,进行正确的税收申报。
2023-03-27 10:45:39
22年底可以暂估成本,能暂估的话,等发票来了是附在暂估凭证后面
2023-01-12 09:44:29
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