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仰望星空
于2018-01-03 11:41 发布 634次浏览
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2018-01-03 11:42
你好,开负数发票冲销,然后开具增值税发票 不需要做成本结转,因为一正一负刚好抵消了的
仰望星空 追问
2018-01-03 11:44
那1月份怎么处理呢 老师
邹老师 解答
2018-01-03 11:45
借;主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额) 贷;应收账款等科目 借;库存商品 贷;主营业务成本 借;应收账款 贷;主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额) 借;主营业务成本 贷;库存商品
就是用12月份的红冲,抵扣1月份的蓝票。这样对吗 ?
2018-01-03 11:46
你好,是把12月份的红冲,同时在1月份开具一份蓝字发票
2018-01-03 11:49
懂了。那还需要再交一次开票费用吗 ? 就是税务局的开票费用
2018-01-03 11:50
你好,开具发票是不收费的
2018-01-03 11:51
开票不是要交税的吗
2018-01-03 11:56
你好,但是你一正一负刚好抵消,这种情况是没有税款的
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邹老师 | 官方答疑老师
职称:注册税务师+中级会计师
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