我在2017年12月份给客户出具了一张20万的普通发票。现在到了2018年,客户说。公司不接受普通发票,需要开增税发票。那这种发票应该怎么操作。需不需要在重新做18年1月份的成本票
仰望星空
于2018-01-03 11:41 发布 650次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2018-01-03 11:42
你好,开负数发票冲销,然后开具增值税发票
不需要做成本结转,因为一正一负刚好抵消了的
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你好,开负数发票冲销,然后开具增值税发票
不需要做成本结转,因为一正一负刚好抵消了的
2018-01-03 11:42:41
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你好
收到了直接做就行。
2021-11-30 14:56:53
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你好,这个是计入费用核算,然后全额减免冲销费用
无法冲成本的
2019-07-01 16:27:07
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成本类的普通发票最好是当月记到当月帐上
2020-04-10 17:09:07
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你好 那要看是否是你们公司业务 是的话 可以做账的
2019-08-06 11:37:20
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