我在2017年12月份给客户出具了一张20万的普通发票。现在到了2018年,客户说。公司不接受普通发票,需要开增税发票。那这种发票应该怎么操作。需不需要在重新做18年1月份的成本票
仰望星空
于2018-01-03 11:41 发布 670次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2018-01-03 11:42
你好,开负数发票冲销,然后开具增值税发票
不需要做成本结转,因为一正一负刚好抵消了的
相关问题讨论

你好,开负数发票冲销,然后开具增值税发票
不需要做成本结转,因为一正一负刚好抵消了的
2018-01-03 11:42:41

成本类的普通发票最好是当月记到当月帐上
2020-04-10 17:09:07

你好 那要看是否是你们公司业务 是的话 可以做账的
2019-08-06 11:37:20

您好,根据普通发票上的销售数量,再乘以这个发票上的商品的库存单价,来结转成本。
2017-10-12 21:08:16

<p>你好,可以的,入成本或期间费用 &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</p>
2016-07-29 14:42:42
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